关灯
《文稿,还能这样写》作者雄文《笔杆子碎语》作者王一端《机关文稿写作入门》作者杨新宇《机关文字工作五十讲》作者何新国
最新《公文写作培训课程》直播间《公文写作百法例讲》作者房立洲老秘网站长、《老秘笔记》作者老猫《公文高手的自我修养》作者胡森林
开启左侧

费用开支管理办法

[复制链接]
秘园老董 发表于 2009-5-10 20:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
文稿修改演播室众筹计划,点击了解详情
 
^( d( U3 }# M- {* Y9 p7 ^: q2 h! b- p1 J, T- a, m. \% P( K0 M3 H1 \, q t* U% q5 Q% @& n2 V @
6
) B9 M- a* u- F) L- P1 [7 W0 l5 J9 e  第一章 总 则
              
    第一条 为加强公司财务管理,控制费用开支,本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则,根据国家规定和公司实际情况,特制定办法。
              
    第二章 费用开支计划
              
    第二条 公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划,由财务部汇总、审核,经公司办公会议或总经理审批,即为公司当月的费用开支计划,并下达各单位费用开支指标。
              
    第三条 公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。
              
    第四条 公司费用开支计划留有弹性,并根据实施情况调整或变更授权。
              
    第三章 审批权限及程序
              
    第五条 凡公司费用开支计划内审批程序为: " a* Q7 D9 \7 m4 M

    1. 费用当事人申请;2. 部门经理审查确认;3. 财务部门审核;4. 授权分管副总或总经理审批。
              
    第六条 凡公司计划外开支,一律最后报总经理审批。
              
    第四章 行政费用管理
              
    第七条 办公用品及低值易耗品采购报销手续:

( M$ G/ r5 R8 S& q4 Q1 P' ]3 k

    1. 行政部根据计划统一采购、验收、入库,根据发票、入库单报销。

# Q. R# z0 \! _' J

    2. 各部门急需或特殊的办公用品,经批准,可自行购买:

; x4 n! ^) Z" {

    (1) 单价在50元以下,或总价在200元以下,行政部长批准;

7 `# S6 n- }; i8 Y: b7 r

    (2) 单价在50元以上,或总价在200元以上,分管副总批准。购买后,提交发票、实物,经行政部查验入库单及入帐报销。

M7 b# B" A( ~

    3. 原则上不报销办公用品之装卸费用。

& w! v* W* B5 j4 o

    第八条 车辆使用费报销:

+ l2 f3 l5 q2 I

    1. 车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。

, z2 A6 J9 T3 e+ q0 C) e

    2. 行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上,制定当月车辆费用开支计划。

) _( r# Q. S; g! ^# B

    3. 油费报销,需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程,由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核,经行政部长签字验核。

/ {* S9 {5 P& i C

    4. 路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次,由行政部根据派车记录复核,经行政部长签字验核。

1 @, S5 S d: K, b

    5. 车辆维修前须提出书面报告,说明原因和预计费用,报销时在发票上列明详细费用清单,由行政部根据车辆维修情况复核,经行政部长签字验核。

0 t0 b% k; }% g' J- K8 H+ e% U" O

    6. 驾驶员行车补助按加班标准计算,每月在工资中列支发放。
              
    第九条 交通费报销:

: l" H5 b+ K* K: t

    1. 交通补贴见公司补贴津贴标准。2. 交通补贴在员工工资中发放。

; Y$ l" e4 x+ F+ }+ W* h" P \

    3. 员工外勤不能按时返回就餐者可给予误餐补贴。

/ B( l, o% @) Q1 |

    4. 员工外勤每天交通费标准为 元,经批准可乘坐出租车并报销。凡公司派车和乘坐出租车,均不报销外勤交通费。
              
    第十条 应酬招待开支报销:

2 l! d& n3 Y+ G% u* S- i

    1. 根据公司对外接待办法文件中规定的接待标准接待。2. 应酬应事先申请并得到批准。

& _ c2 x2 E& e/ s: [; D4 \, e

    3. 原则上不允许先斩后奏,因特殊原因无法事先办理的,事后须及时报告有关领导。

" N/ J' p. v$ b5 P4 \7 F

    4. 应酬一般在定点酒店、宾馆进行。一般在签单卡签字后按月结算,不得擅自在它处或用现金结算。
              
    第五章 内部收费管理
              
    第十一条 公司完善分级管理、核算机制,实行内部收费核算办法。
              
    第十二条  内部收费包括车辆使用、领用办公用品、文印通讯几项费用。费用标准见费用开支标准表中内部发生费用,列入目标计划管理考核和成本效益范围。

& _# ^7 i' z' ]

    第六章 附 则
              
    第十四条 本办法由财务部解释、补充,经总经理批准颁行  + i+ w. C. T+ [. n6 ]$ N v! j

 
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


0关注

13粉丝

994帖子

排行榜
作者专栏

关注我们:微信订阅号

官方微信公众号

客服个人微信号

全国服务热线:

0595-22880819

公司地址:泉州秘途文化传媒有限公司

运营中心:福建省泉州市

Email:506070961#qq.com

Copyright   ©2015-2025  老秘网 责任编辑:释然Powered by©Discuz!技术支持:秘途文化  备案号   ( 闽ICP备19022590号-1 闽公网安备35050302000919号 )